PDF-filer , brug Piletaster for op,
ned eller Tryk Alt + Esc. for
normal PDF
|
Status
for budgetvedtagelsen 2009
|
Februar
(anlæg)
|
Budgetanalyser
2009
|
Kommissorium
for budgetanalyse 1
angående: Administrative
arbejdsgange og digitalisering
|
Budgetanalyser
2009
|
Kommissorium
for budgetanalyse 2
angående:Arbejdstilrettelæggelse,
digitalisering og direkte brugertid på ældreområdet
|
Budgetanalyser
2009
|
Kommissorium
for budgetanalyse 3
angående: Serviceadgang
på ældreområdet
|
Budgetanalyser
2009
|
Kommissorium
for budgetanalyse 4
angående:Udgiftsniveau og
effektivitet på folkeskoleområdet
|
Budgetanalyser
2009
|
Kommissorium
for budgetanalyse 5
angående:Struktur og
effektivitet på dagpasningsområdet
|
Budgetanalyser
2009
|
Kommissorium
for budgetanalyse 6
angående:Forebyggelse og
anbringelse på området for udsatte børn
|
Budgetanalyser
2009
|
Kommissorium
for budgetanalyse 7
angående:Ungdomsuddannelse for
unge med særlige behov (USB)
|
Budgetanalyser
2009
|
Kommissorium
for budgetanalyse 8
angående:Den fremtidige struktur
i tilbudene på folke- og skolebiblioteksområdet
|
Budgetanalyser
2009
|
Kommissorium
for budgetanalyse 9
angående: Færre nye
førtidspensionister
|
Budgetanalyser
2009
|
Kommissorium
for budgetanalyse 10
angående:Pædagogisk
udviklingscenter
|
Budgetanalyser
2009
|
Kommissorium
for budgetanalyse 11
angående: Kommunens kulturhuse
– Perspektiver ved evt. samordning
|
HANDLEPLAN
– STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009(PDF)
|
Driftsskema
februar -- i
word Tryk Her
|
Notat.
|
Baggrundsnotat:
Indtægter via reklamefinansiering (jf. pkt. 5)
|
HANDLEPLAN
– STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
|
Udgifterne
til revalidering tilpasses til det aktuelle udgiftsniveau.
|
HANDLEPLAN
– STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
|
Flere i jobs
– forventede konsekvenser på overførselsudgifterne (fra
2008)
|
HANDLEPLAN
– STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
|
Udarbejdelse
af klimaplan
|
HANDLEPLAN
– STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
|
Stigende
priser på forebyggende foranstaltninger
|
HANDLEPLAN
– STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
|
Stigende
priser på anbringelser
|
HANDLEPLAN
– STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
|
Musikskole-
halvering af venteliste (35 personer)
|
HANDLEPLAN
– STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
|
Specialundervisning
til voksne – hjemtagning af opgaver ifm. Taleundervisning m.m.
|
HANDLEPLAN – STATUS PÅ
BUDGETVEDTAGELSEN 2009
|
Alkoholbehandling,
jf. SUL § 141
|
HANDLEPLAN
– STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
|
Præcisering
og stramning på stofmisbrugsområdet
|
HANDLEPLAN
– STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
|
Byrådet
har besluttet, at der som led i den generelle forbyggende indsats
også udarbejdes en plan i forhold til seksuel sundhed blandt unge.
|
HANDLEPLAN
– STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
|
Værested
for misbrugere/FKUM Værested
|
HANDLEPLAN – STATUS PÅ
BUDGETVEDTAGELSEN 2009
|
Misbrugsprojekt
søges etableres i samarbejdet med andet eksisterende projekt
|
HANDLEPLAN – STATUS PÅ
BUDGETVEDTAGELSEN 2009
|
I
forbindelse med alle større og væsentlige projekter i
Høje -Taastrup Kommune skal det vurderes, om der skal knyttes
særlige sundhedsfremmende hensyn til projektets
gennemførelse. Der udarbejdes en model, der sikrer et fagligt
solidt grundlag for beslutninger om sundhedsfremme
|