Forside       l       Om Svend-Erik       l       Politik       l   Kontakt       l       Billeder       l Kommentarer  l    Links 

                       
                                    13 februar 2009                                                                                    

                                 















BUDGET 2009 - aktuel opdateret grundlag
samt oplysninger om status.


              
Februar 2009
PDF-filer , brug Piletaster for op, ned eller Tryk Alt + Esc. for normal PDF

Status for budgetvedtagelsen 2009
Februar (anlæg)

Budgetanalyser 2009
Kommissorium for budgetanalyse 1 angående: Administrative arbejdsgange og digitalisering

Budgetanalyser 2009
Kommissorium for budgetanalyse 2 angående:Arbejdstilrettelæggelse, digitalisering og direkte brugertid på ældreområdet

Budgetanalyser 2009
Kommissorium for budgetanalyse 3 angående: Serviceadgang på ældreområdet

Budgetanalyser 2009
Kommissorium for budgetanalyse 4 angående:Udgiftsniveau og effektivitet  på folkeskoleområdet

Budgetanalyser 2009
Kommissorium for budgetanalyse 5 angående:Struktur og effektivitet på dagpasningsområdet

Budgetanalyser 2009
Kommissorium for budgetanalyse 6 angående:Forebyggelse og anbringelse på området for udsatte børn

Budgetanalyser 2009
Kommissorium for budgetanalyse 7 angående:Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (USB)

Budgetanalyser 2009
Kommissorium for budgetanalyse 8 angående:Den fremtidige struktur i tilbudene på folke- og skolebiblioteksområdet

Budgetanalyser 2009
Kommissorium for budgetanalyse 9 angående: Færre nye førtidspensionister

Budgetanalyser 2009
Kommissorium for budgetanalyse 10 angående:Pædagogisk udviklingscenter

Budgetanalyser 2009
Kommissorium for budgetanalyse 11 angående: Kommunens kulturhuse – Perspektiver ved evt. samordning

HANDLEPLAN – STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009(PDF)
Driftsskema februar -- i word Tryk Her

Notat.
Baggrundsnotat: Indtægter via reklamefinansiering (jf. pkt. 5)

HANDLEPLAN – STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
Udgifterne til revalidering tilpasses til det aktuelle udgiftsniveau.

HANDLEPLAN – STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
Flere i jobs – forventede konsekvenser på overførselsudgifterne (fra 2008)

HANDLEPLAN – STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
Udarbejdelse af klimaplan

HANDLEPLAN – STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
Stigende priser på forebyggende foranstaltninger

HANDLEPLAN – STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
Stigende priser på anbringelser

HANDLEPLAN – STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
Musikskole- halvering af venteliste (35 personer)

HANDLEPLAN – STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
Specialundervisning til voksne – hjemtagning af opgaver ifm. Taleundervisning m.m.

HANDLEPLAN – STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
Alkoholbehandling, jf. SUL § 141

HANDLEPLAN – STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
Præcisering og stramning på stofmisbrugsområdet

HANDLEPLAN – STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
Byrådet har besluttet, at der som led i den generelle forbyggende indsats også udarbejdes en plan i forhold til seksuel sundhed blandt unge.

HANDLEPLAN – STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
Værested for misbrugere/FKUM Værested

HANDLEPLAN – STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
Misbrugsprojekt søges etableres i samarbejdet med andet eksisterende projekt

HANDLEPLAN – STATUS PÅ BUDGETVEDTAGELSEN 2009
I forbindelse med alle større og væsentlige projekter i Høje -Taastrup Kommune skal det vurderes, om der skal knyttes særlige sundhedsfremmende hensyn til projektets gennemførelse. Der udarbejdes en model, der sikrer et fagligt solidt grundlag for beslutninger om sundhedsfremme









  



Tilmeld dig Nyhedsbrev

Januar måned



Svend-Erik Hermansen * Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk